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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7912 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento complementar 18.09.2026 381,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento complementar 18.09.2026 381,14
16/09/2026 Diferença de Férias Periodo de Janeiro de 2026 381,14
16/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: OBRAS-RURAL, Centro de Custo: OBRAS-LIVRE 53,36
TOTAL 381,14 381,14 53,36
SALDO A PAGAR 327,78

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 16/09/2026 53,36 Lançada
TOTAL   53,36