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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7941 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento complementar 18.09.2026 225,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha pagamento complementar 18.09.2026 225,33
16/09/2026 Diferença de Férias Periodo de Janeiro de 2026 225,33
16/09/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE ENDEMIAS, Centro de Custo: SAÚDE-FEDERAL 43,27
TOTAL 225,33 225,33 43,27
SALDO A PAGAR 182,06

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas 16/09/2026 43,27 Lançada
TOTAL   43,27