| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 8100 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | CHAVE DE LUZ | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | BOTAO ELÉTRICO BAIXAR VIDRO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica e porta do ônibus 6390. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | RELÉ CHAVE DE LUZ BOTAO ELÉTRICO BAIXAR VIDRO RELÉ AUXILIAR Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica e porta do ônibus 6390. | 760,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69165321; REF. EMPENHO 8100/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 760,00 | |||