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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8100 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RELÉ 70,00 140,00
1.00 CHAVE DE LUZ 190,00 190,00
1.00 BOTAO ELÉTRICO BAIXAR VIDRO 80,00 80,00
1.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica e porta do ônibus 6390. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 RELÉ CHAVE DE LUZ BOTAO ELÉTRICO BAIXAR VIDRO RELÉ AUXILIAR Finalidade: Peças para manutenção da parte elétrica e porta do ônibus 6390. 760,00
29/09/2026 Conforme DANFE Nº 890/69165321; REF. EMPENHO 8100/2026 994 - Carlos Alberto Maffi 760,00
TOTAL 760,00 760,00 0,00
SALDO A PAGAR 760,00