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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 4.741,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 4.741,65
05/02/2026 REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 4.741,65
05/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE 465,33
06/02/2026 Pagamento de Empenho 817/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.276,32
TOTAL 4.741,65 4.741,65 4.741,65
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 05/02/2026 465,33 Lançada
TOTAL   465,33