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Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRA ESTRUTURA RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 922,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 922,43
05/02/2026 REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 922,43
06/02/2026 Pagamento de Empenho 833/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 922,43
TOTAL 922,43 922,43 922,43
SALDO A PAGAR 0,00