O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/02/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 857 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE PACIENTES
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 2.942,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias rescisão e compl. 02.2026 2.942,17
05/02/2026 REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS E RESCISÃO FEVEREIRO 2026 2.942,17
05/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: SAÚDE-TRANSPORTES, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS 284,71
06/02/2026 Pagamento de Empenho 857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.657,46
TOTAL 2.942,17 2.942,17 2.942,17
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 05/02/2026 284,71 Lançada
TOTAL   284,71