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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJÃO HARTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8694 Data de lançamento: 01/10/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.96 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 6 0,09 0,35
5.00 CABO PP 6,45 32,25
1.00 CANALETA SISTEMA X 33,65 33,65
2.00 CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM WAGO 9,30 18,60
1.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 25,77 25,77
1.00 PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A 25,26 25,26
3.99 Parafuso Philips Finalidade: Materiais para manutenção elétrica da lavanderia do Centro Administrativo. 0,20 0,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2026 BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO S 6 CABO PP CANALETA SISTEMA X CONECTOR EMENDA 5 DERIV 4MM WAGO PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM PEZZI TOMADA DUPLA 2P+T 20A Parafuso Philips Finalidade: Materiais para manutenção elétrica da lavanderia do Centro Administrativo. 136,69
TOTAL 136,69 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 136,69