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Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8700 Data de lançamento: 01/10/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE "LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS". Conforme requisição n°101/2026 Data e Hora Inicial: 06/10/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 14/10/2026 - 23:00 491,70 737,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2026 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE "LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS". Conforme requisição n°101/2026 Data e Hora Inicial: 06/10/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 14/10/2026 - 23:00 737,55
01/10/2026 Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE "LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS". Conforme requisição n°101/2026 Data e Hora Inicial: 06/10/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 14/10/2026 - 23:00 737,55
06/10/2026 Estorno solicitado de acordo com memorando interno nº 41/26. -737,55
06/10/2026 Estorno solicitado de acordo com memorando interno nº 41/26. -737,55
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00