Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 49/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 28/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 23/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 23/05/2025 |
Vigência: | 23/05/2025 à 22/09/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, ESTIMATIVAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS. |
Contratado: | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA |
CNPJ/CPF: | 11.505.954/0001-72 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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LUCIMEIA SOARES DA SILVA | Fiscal | 23/05/2025 | 22/09/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 13/06/2025 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 30/05/2025 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 30/05/2025 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 30/05/2025 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 28/05/2025 | Download | |
Outros | Contrato | 23/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4416/2025 |
Valor: | R$ 457,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4457/2025 |
Valor: | R$ 261,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4463/2025 |
Valor: | R$ 451,26 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4466/2025 |
Valor: | R$ 268,14 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4490/2025 |
Valor: | R$ 359,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4497/2025 |
Valor: | R$ 3.485,82 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
Projeto/Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4529/2025 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4692/2025 |
Valor: | R$ 176,58 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4693/2025 |
Valor: | R$ 248,52 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4694/2025 |
Valor: | R$ 604,95 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4695/2025 |
Valor: | R$ 2.707,56 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4696/2025 |
Valor: | R$ 683,43 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4697/2025 |
Valor: | R$ 3.959,97 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4710/2025 |
Valor: | R$ 412,02 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4737/2025 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4772/2025 |
Valor: | R$ 238,28 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4781/2025 |
Valor: | R$ 501,68 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4782/2025 |
Valor: | R$ 481,07 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4787/2025 |
Valor: | R$ 3.606,01 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4789/2025 |
Valor: | R$ 173,88 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4791/2025 |
Valor: | R$ 360,64 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4805/2025 |
Valor: | R$ 898,38 |