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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 255 Data de lançamento: 19/01/2012
Tipo de empenho: Material de Consumo - Almoxarifado - Inscricao e B
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 003/12 17.683,86 17.683,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 003/12 17.683,86
03/02/2012 CF.EMPENHO 255 1.830,00
10/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.830,00
27/02/2012 CF.EMPENHO 255 879,00
06/03/2012 CF.EMPENHO 255 4.989,26
07/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 879,00
09/03/2012 CF.EMPENHO 255 349,85
15/03/2012 CF.EMPENHO 255 585,00
21/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.339,11
21/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 349,85
21/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data -5.339,11
30/03/2012 CF.EMPENHO 255 585,00
09/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 392,00
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 392,00
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 585,00
26/04/2012 CF.EMPENHO 255 585,00
11/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 585,00
11/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 585,00
11/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.989,26
18/05/2012 CF.EMPENHO 255 1.245,00
11/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.245,00
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.094,00
07/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.094,00
31/10/2012 CF.EMPENHO 255 1.980,00
21/12/2012 ESTORNO CF. DETERMINAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 013/2012 -2.169,75
17/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.980,00
TOTAL 15.514,11 15.514,11 15.514,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.