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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPITALIZAÇÃO NOS PERÍODOS: 10/2011 11/2011 12/2011 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 123.999,99 123.999,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPITALIZAÇÃO NOS PERÍODOS: 10/2011 11/2011 12/2011 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPITALIZAÇÃO NOS PERÍODOS: 10/2011 11/2011 12/2011 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 123.999,99
03/06/2013 CFE EMPENHO Nº 1246 17.714,28
10/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,28
01/07/2013 CFE EMPENHO Nº 1246 17.714,28
10/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,28
01/08/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA -17.714,28
03/09/2013 CFE EMPENHO Nº 1246 17.714,28
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,28
02/10/2013 CFE EMPENHO Nº 1246 17.714,28
10/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,28
01/11/2013 CFE EMPENHO Nº 1246 17.714,28
11/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,28
25/11/2013 CFE EMPENHO 1246 17.714,31
10/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 17.714,31
TOTAL 106.285,71 106.285,71 106.285,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.