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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1330 Data de lançamento: 25/04/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO 1.023,78 1.023,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2013 COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO 1.023,78
25/04/2013 CF.EMPENHO 1330 1.023,78
07/05/2013 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA. -1.023,78
07/05/2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA -1.023,78
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.