Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1330 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
1.023,78 |
1.023,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2013 |
COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO COMBUSTÍVEL DOS AGENTES DE SAÚDE E PACIENTES COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
1.023,78 |
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25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1330 |
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1.023,78 |
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07/05/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA. |
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-1.023,78 |
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07/05/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-1.023,78 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.