Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA |
1.609,57 |
1.609,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2013 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA |
1.609,57 |
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25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1340 |
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1.609,57 |
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31/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.407,27 |
20/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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202,30 |
TOTAL |
1.609,57 |
1.609,57 |
1.609,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.