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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1814 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL. 1.920,00 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL. 1.920,00
03/06/2013 CFE EMPENHO Nº 1814 1.920,00
06/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.