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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL 18 DE ABRIL. 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL 18 DE ABRIL. 89,90
20/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2154 89,90
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 89,90
TOTAL 89,90 89,90 89,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.