Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
Tipo de empenho: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO FEDERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUROS REFERENTE PROGRAMA PRÓ MORADIA: - CONTRATO 03557216 - PARCELA 190 |
205,19 |
205,19 |
1.00 |
JUROS REFERENTE PROGRAMA PRÓ MORADIA: - CONTRATO 03557216 - PARCELA 190 - CONTRATO 04679328 - PARCELA 169 |
147,74 |
147,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2013 |
JUROS REFERENTE PROGRAMA PRÓ MORADIA: JUROS REFERENTE PROGRAMA PRÓ MORADIA: - CONTRATO 03557216 - PARCELA 190 JUROS REFERENTE PROGRAMA PRÓ MORADIA: - CONTRATO 03557216 - PARCELA 190 - CONTRATO 04679328 - PARCELA 169 |
352,93 |
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01/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2258 |
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352,93 |
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11/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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352,93 |
TOTAL |
352,93 |
352,93 |
352,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.