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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JUNHO/2013. 2.301,57 2.301,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JUNHO/2013. 2.301,57
01/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2287 2.301,57
10/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.301,57
10/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.301,57
10/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -2.301,57
TOTAL 2.301,57 2.301,57 2.301,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.