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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2487 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. 2.738,40 2.738,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. 2.738,40
05/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2487 2.738,40
18/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.738,40
TOTAL 2.738,40 2.738,40 2.738,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.