MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200
202,23
202,23
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200 - 3328-1360
1.074,55
1.074,55
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107
551,86
551,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2013
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES JULHO/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107
1.828,64
01/08/2013
CFE EMPENHO Nº 2870
1.828,64
21/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.828,64
TOTAL
1.828,64
1.828,64
1.828,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.