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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3622 Data de lançamento: 02/10/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE SANITARIA. 683,00 683,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE SANITARIA. 683,00
02/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3622 683,00
10/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 683,00
TOTAL 683,00 683,00 683,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.