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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3751 Data de lançamento: 10/10/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM RODOVIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA. 66,05 66,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2013 PASSAGEM RODOVIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PASSAGEM RODOVIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA. 66,05
10/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3751 66,05
29/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 66,05
TOTAL 66,05 66,05 66,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.