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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3835 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM DE VOLTA DE POA-RS, TREINAMENTO VISA. 86,90 86,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 PASSAGEM DE VOLTA DE POA-RS, TREINAMENTO VISA. 86,90
25/10/2013 CFE EMPENHO 3835 86,90
05/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 86,90
TOTAL 86,90 86,90 86,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.