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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PNATE - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS 07 E MICRO 29 - TRANSPORTE ESCO LAR. 2.730,00 2.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS 07 E MICRO 29 - TRANSPORTE ESCO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS 07 E MICRO 29 - TRANSPORTE ESCO LAR. 2.730,00
29/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3900 2.730,00
07/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.730,00
TOTAL 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.