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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3969 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS BRASIL ALFABETIZADO. 378,00 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS BRASIL ALFABETIZADO. 378,00
01/11/2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO CREDOR INDEVIDO -378,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.