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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 01/11/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL AO MUNICI PIO DE CRUZ ALTA RS. 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2013 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL AO MUNICI SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF 18 DE ABRIL AO MUNICI PIO DE CRUZ ALTA RS. 790,00
01/11/2013 CFE EMPENHO Nº 3971 790,00
20/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.