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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4179 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E INSTALAÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E UNIDADE SANITÁRIA. 1.772,50 1.772,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E INSTALAÇÕES NO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E INSTALAÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E UNIDADE SANITÁRIA. 1.772,50
20/11/2013 CFE EMPENHO Nº 4179 1.772,50
02/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.772,50
TOTAL 1.772,50 1.772,50 1.772,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.