Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS – Encargos 13º e Férias dos Serv |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRATIFICAÇÃO NATALINA RELATIVO AO EXERCICIO/2013. |
9.772,92 |
9.772,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2013 |
GRATIFICAÇÃO NATALINA RELATIVO AO EXERCICIO/2013. |
9.772,92 |
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09/12/2013 |
CFE EMPENHO Nº 4515 |
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9.772,92 |
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17/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.772,92 |
TOTAL |
9.772,92 |
9.772,92 |
9.772,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.