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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 09/12/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NO INCRA E ISAM. 102,65 102,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2013 DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR DESPESAS DE PASSAGEM DE VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NO INCRA E ISAM. 102,65
09/12/2013 CFE EMPENHO Nº 4563 102,65
18/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 102,65
TOTAL 102,65 102,65 102,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.