MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE RS, PARA O SER VIDOR CLEBER STEFANELLO FACCO, A SERVIÇOS DESTA PARA TRATAR AS- SUNTO DE INTERESSE DESTA NO INCRA E ISAM.
207,45
207,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2013
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE RS, PARA O SER VIDOR CLEBER STEFANELLO FACCO, A SERVIÇOS DESTA PARA TRATAR AS- DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE RS, PARA O SER VIDOR CLEBER STEFANELLO FACCO, A SERVIÇOS DESTA PARA TRATAR AS- SUNTO DE INTERESSE DESTA NO INCRA E ISAM.
207,45
09/12/2013
CFE EMPENHO Nº 4564
207,45
18/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
207,45
TOTAL
207,45
207,45
207,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.