MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 A 28/03/2014, PARA PAR- TICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS - AVALIANDO O SUAS:"UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERA- DOS", CFE AUTORIZAÇÃO Nº 43/2014.
450,60
450,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2014
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 A 28/03/2014, PARA PAR- TICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS - AVALIANDO O SUAS:"UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERA- 02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 A 28/03/2014, PARA PAR- TICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS - AVALIANDO O SUAS:"UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERA- DOS", CFE AUTORIZAÇÃO Nº 43/2014.
450,60
14/03/2014
CFE EMPENHO Nº 1169
450,60
25/03/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
450,60
TOTAL
450,60
450,60
450,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.