MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 15 A 16/04/2014, PARA PAR- TICIPAR DE TREINAMENTO GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, CFE AUTORI ZAÇÃO Nº 59/2014.
317,91
317,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 15 A 16/04/2014, PARA PAR- TICIPAR DE TREINAMENTO GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, CFE AUTORI 02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 15 A 16/04/2014, PARA PAR- TICIPAR DE TREINAMENTO GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, CFE AUTORI ZAÇÃO Nº 59/2014.
317,91
09/04/2014
CFE EMPENHO Nº 1537
317,91
15/04/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
317,91
TOTAL
317,91
317,91
317,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.