Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
01/04/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE COMNET REFERENTE AO MES ABRIL/2016:
- CRAS |
89,90 |
89,90 |
1.00 |
-ASSISTENCIA SOCIAL |
173,00 |
173,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2016 |
MENSALIDADE COMNET REFERENTE AO MES ABRIL/2016:
- CRAS -ASSISTENCIA SOCIAL |
262,90 |
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01/04/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . |
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262,90 |
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08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: MENSALIDADE COMNET REFERENTE AO MES ABRIL/2016:
- CRAS.
HISTÓRICO DO EMPENHO: -ASSISTENCIA SOCIAL. |
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262,90 |
TOTAL |
262,90 |
262,90 |
262,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.