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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 25/04/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016. 4.250,00 4.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016. 4.250,00
03/05/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
09/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
01/06/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
08/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
24/06/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
07/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
01/08/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
09/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
03/09/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
15/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
01/11/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1.000,00
16/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1.000,00
24/11/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 500,00
06/12/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 250,00
07/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 500,00
14/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO "FM" DE ABRANGENCIA REGIONAL, DE AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, ÁS SEXTAS-FEIRAS , ENTRE ÀS 9:15 E 9:40 HRS, CFE CARTA CONTRATO Nº 010/2016.. 250,00
TOTAL 4.250,00 4.250,00 4.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.