Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1590 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 19 DIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2016. |
6.636,32 |
6.636,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CAMPINA/SEGREDO/ILHA DO PONTÃO/ESQUINA GAUCHA, 19 DIAS REFERENTE AO MES ABRIL/2016. |
6.636,32 |
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02/05/2016 |
ESTORNO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO |
-6.636,32 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.