MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO JUNTA CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18.
25,00
25,00
1.00
RETENTOR EIXO PILOTO MBB G3-50 PARA O CÇ 18.
20,00
20,00
1.00
RETENTOR SAIDA CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18.
30,00
30,00
1.00
GARFO 2@ 3@ CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2016
JOGO JUNTA CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18. RETENTOR EIXO PILOTO MBB G3-50 PARA O CÇ 18. RETENTOR SAIDA CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18. GARFO 2@ 3@ CAMBIO MBB G3-50 G3 PARA O CÇ 18.
255,00
15/01/2016
Liquidação de empenho nesta data
255,00
04/02/2016
Pagamento de Empenho nessa Data
255,00
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.