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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1614 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BRANCOS DIGITAL PARA O DMD. 258,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BRANCOS DIGITAL PARA O DMD. 258,00
03/05/2016 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . 258,00
10/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BRANCOS DIGITAL PARA O DMD.. 258,00
TOTAL 258,00 258,00 258,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.