Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1753 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR. |
46,33 |
46,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR. |
46,33 |
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03/05/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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46,33 |
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20/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO SETOR DE OBRAS A SERVIÇO NO INTERIOR.. |
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46,33 |
TOTAL |
46,33 |
46,33 |
46,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.