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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VALOR REFERENTE 10 VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. 62,80 628,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 VALOR REFERENTE 10 VALES TRANSPORTES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. 628,00
12/08/2016 ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO -628,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.