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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 01/06/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2016. 1.648,18 1.648,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2016 TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2016. 1.648,18
03/06/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. 1.648,18
14/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2016.. 1.648,18
TOTAL 1.648,18 1.648,18 1.648,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.