MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA GIOVANE FRIZZO DA SILVA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
172,20
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA GIOVANE FRIZZO DA SILVA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.
172,20
03/06/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
172,20
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A SERVIDORA GIOVANE FRIZZO DA SILVA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA..
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.