Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
24/06/2016 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016. |
4.291,65 |
4.291,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016. |
4.291,65 |
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24/06/2016 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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4.291,65 |
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30/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JUNHO/2016.. |
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4.291,65 |
TOTAL |
4.291,65 |
4.291,65 |
4.291,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.