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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2380 Data de lançamento: 24/06/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016. 9.705,95 9.705,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2016 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016. 9.705,95
24/06/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. 9.705,95
07/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES JUNHO/2016.. 9.705,95
TOTAL 9.705,95 9.705,95 9.705,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.