Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
21/01/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.635,82 |
1.635,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2016 |
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.635,82 |
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21/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.635,82 |
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29/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.635,82 |
TOTAL |
1.635,82 |
1.635,82 |
1.635,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.