Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
01/07/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2016. |
1.524,02 |
1.524,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2016 |
TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2016. |
1.524,02 |
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03/07/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.524,02 |
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12/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: TARIFAS TELEFONICAS CLARO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2016.. |
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1.524,02 |
TOTAL |
1.524,02 |
1.524,02 |
1.524,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.