MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE PASSAGENS A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE MAURO NOGUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 202/2016.
113,05
113,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2016
VALOR REFERENTE PASSAGENS A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE MAURO NOGUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 202/2016.
113,05
03/07/2016
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
113,05
12/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PASSAGENS A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE MAURO NOGUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 202/2016..
113,05
TOTAL
113,05
113,05
113,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.