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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 05/07/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA O PACIENTE MAURO PORTELA NOGUEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 213/2016. 80,75 80,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2016 VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA O PACIENTE MAURO PORTELA NOGUEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 213/2016. 80,75
05/07/2016 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. 80,75
26/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA O PACIENTE MAURO PORTELA NOGUEIRA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 213/2016.. 80,75
TOTAL 80,75 80,75 80,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.