Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM PORTO ALEGRE-RS. |
193,80 |
193,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2016 |
VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM PORTO ALEGRE-RS. |
193,80 |
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01/08/2016 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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193,80 |
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09/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO EM PORTO ALEGRE-RS.. |
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193,80 |
TOTAL |
193,80 |
193,80 |
193,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.