Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
3.426,72 |
3.426,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2016 |
VENCIMENTOS REFERENTE AO MES JANEIRO/2016. |
3.426,72 |
|
|
26/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.426,72 |
|
26/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 1525 |
|
|
391,70 |
29/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.035,02 |
29/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.035,02 |
29/01/2016 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-3.035,02 |
TOTAL |
3.426,72 |
3.426,72 |
3.426,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Retenção UNIMED Servidores |
26/01/2016 |
391,70 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
391,70 |
|
|