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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2953 Data de lançamento: 01/08/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4.914,00 4.914,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2016 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4.914,00
03/10/2016 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4.914,00
14/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.. 4.914,00
TOTAL 4.914,00 4.914,00 4.914,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.