| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELI LIBRELOTTO DALEPIANE | 
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS. | 79,30 | 79,30 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS. | 79,30 | ||
| 26/01/2016 | Liquidação de empenho nesta data | 79,30 | ||
| 03/02/2016 | Pagamento de Empenho nessa Data | 79,30 | ||
| TOTAL | 79,30 | 79,30 | 79,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||